仓库复核员累不累?(仓库账务员操作流程?)

如事故记录单等.损坏和短缺应拍照并及时向经理和相关人员报告.收货人员签收送货单。

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仓库复核员累不累?

公司的仓库检查员一般是兼职库管员.总的来说,工作不太累.主要工作是根据库管员提供的原材料收据和账本,每月核对仓库实物数量与账本数据是否一致,并核对成品的出入库.按照惯例,一般一个月做一次,半年做一次,年底做一次年度盘点核算.

1-@.com 1.坚持“质量第一并检查好出库药品的质量;

2.对到货药品进行质量检验,对出库药品的质量负主要责任;

3、根据发票朱批审核出库药品,做到数量准确、质量完好、包装牢固、标识清晰;

4.质量复核合格的药品,在出库复核证明上注明质量状态并签字;

5.对不合格药品应暂停发货,采取有效控制措施,并报质量管理机构进行质量复核;

6.认真做好药品交接审核记录,做到字迹清晰,项目齐全,内容准确,便于质量跟踪.评审记录应当保存一年以上,但不得少于三年.

6.认真做好药品交接审核记录,做到字迹清晰,项目齐全,内容准确,便于质量跟踪.评审记录应当保存一年以上,但不得少于三年.

7.自学医药业务知识,努力提高业务技能.

8、严格遵守药品交接审查制度。

回音2-@。Com和;的工作职责是:执行并跟踪仓库会计工作计划;2.当天生成的单据当天由系统录入并审核;3.每周定期检查体系文件的输入,发现问题及时提出并纠正;4.记录每日来料系统和系统的领料单;5.输入领料和销售出库的日常单据;6.整理和归档仓库产生的所有文件.

工作规范:

1.入库前的准备.联系物流公司和业务部门,制定收货计划,办理收货手续.

2.货物到达后,收货人员根据司机的送货单.

3.收货人员应与司机一起打开车门,检查货物状况.如商品损坏严重,应立即通知商家和商品监督员等待处理,必要时拍照留凭证.如果货物包装完好,开始卸货.

4.卸货时,收货人员必须严格监督货物的装卸状况,确认货物数量,确保包装与送货单严格相符.任何损坏或短缺必须在送货单上严格注明,并保留有送货员签字确认的文件,如事故记录单等.损坏和短缺应拍照并及时向经理和相关人员报告.收货人员签收送货单,填写到货登记.

5.会计管理人员配合配送、分发、分拣人员拆包装.首先找出装箱单和财务报表,按照装箱单上记录的箱号、条号、颜色、数量,仔细一张一张地清点.商品与实物装箱单严格一致.如果不一致,请仔细数三通,然后联系商品主管联系发货人.清点后,仔细核对包装是否与财务报表相符.如果一致,就入库;如果不一致,就实物入库.

仓库账务员操作流程?

流程是入库-过账-出库-过账.

如有遗漏,可向领导报账调整.物流监控的内容主要包括1、物流的通畅性2、信息反映的及时性3、数量的准确性。账目应该实时一致和同步.需要有人跟踪数据.以上是最简单也是最详细的自己阅读物流管理书籍的方法.很懂行,什么先进先出,定期盘点,抽查等等.这是详细的:企业仓库管理系统(一)总则1.仓库是企业物资供应体系的重要组成部分,是各种物资周转储备的一个环节,同时承担着物资管理的诸多业务职能.其主要任务是:保管好库存物资,以准确的数量和良好的质量保证安全,快速收发,以生产为导向,提供周到的服务,降低成本,加速资金周转.2.根据工厂生产需要和工厂设备条件,进行整体规划和合理布局;要强化内部经济责任制,进行科学分工,形成以口管料的保障体系;企业应推行工作质量标准化,应用现代管理技术和abc分类法,不断提高仓库管理水平.㈡接受材料进入库存3.材料入库时,保管员应亲自与发货人办理交接手续,核对清点材料的名称和数量是否一致,并按材料交接书的要求签字,认识到收讫就是经济责任的转移.4.物料入库时,应先放入待检区域.未经检验合格,不得进入货舱,不得投入使用.5.材料合格后,保管员凭发票所列名称、型号、数量、计量就地验收,钢材上色,押金收据各栏填写清楚,收款单交财务部记账.6.不合格品应隔离堆放,严禁投入使用.如果工作不慎,混入生产,保管员要负失职责任.7.验收中发现的问题应及时通知科长和经理.如果货物已经收到,但是货物还没有到达.;t到达,或者货物到达时没有发票,则应将该查询报告给经办人,直到悬念消除.(三)材料的储存和保管8.物资的储存和保管原则上应根据物资的性质、特点和用途进行规划和设置,并根据仓库的条件考虑分工.吞吐量大的物料全部堆在地上,周转量小的放在货架上.地面上的堆码应按分类和规格顺序编号,货架上的按分类4.9的定位号编号.材料堆放的原则是:在堆放合理、安全、可靠的前提下,实行五对五堆放.根据货物特点,必须便于检查,有序文明.10.库管员对库存、保管、待检物资、设备、容器、工具等承担经济和法律责任.如此坚决每个人都有自己的责任,每个事物都有自己的主人,每个事物都有人管理.如果仓库中的材料有任何损失、折旧、报废、剩余或短缺,仓库管理员不得采取“有盈余时多送,有赤字时少送.11.根据其自然属性,考虑存放地点和存放常识,加强存放措施,满足“十不”,以免造成国家财产的损失.;的存储责任.同类物料应先进先出堆放,方便发货,留有余地.12.保管材料,未经科长同意,不准擅自外借.装配材料时,不准折断零件,特殊情况应经科长批准.13.仓库应严格门卫制度,严禁非仓库工作人员擅自进入仓库.仓库内严禁烟火,明火作业必须经保卫科批准.饲养人员应知道如何使用消防设备和必要的防火知识.(四)材料的分发.材料的分配应基于“保旧储新,先进先出,按规定供应,节约材料.材料交付坚持一底两检三交四减的原则.因材料失效、霉变、超用、优材劣用、因方便而出错、违反发料原则而造成的损失,由保管员承担经济责任.15.领料单上应填写材料名称、规格、型号、材料数量、图号、零件名称和材料用途,并由会计和领料员签字.属于计划的材料要有材料计划;属于定额供应的物资,应当符合定额供应制度;审批所需材料应由审批人签字.同时,无手续不得发放超成本收购.16.调拨材料时,保管员应审核单价、付款总额,并在财务部收据上盖章后,方可发放材料.发现价格不符或者少收货款的,应当立即通知出票人更正后发货.17.特殊申请材料,除计划采购员预留备用数量外,所有材料均由申请人收集.常备物资,可分份供应,应本着节约的原则分份供应,不允许一次性发放.18.问题一定要跟领料员和收料车间交接,当面把点说清楚,防止错出.19.所有发料凭证应由保管员妥善保管,不得丢失.(五)其他相关事项.保持账簿清晰,日、月账目清晰,及时做好收款和月报.21.允许范围内的协商不畅、合理自然损耗等造成的盘盈、盘亏,可按月上报,做到账、卡、物、款相符.22.创建五好仓库是每一个保管员的方向.;的努力.仓库每月检查一次,促进五好仓库的发展.23.保管员调动工作时,必须办理交接手续.交接中的未了事项及相关证明应列出一式三份,说明情况,双方签字,由事业部领导见证,双方各持一份,报事业部备案.如事后发生纠纷,仍由原转让方负责赔偿.对失职造成的损失,除按原价赔偿外,还要给予纪律处分.24.存货损益反映了保管员的素质.;的工作,努力不犯错误.深圳机场机场机场大楼有限公司.公司关于仓库物资管理的规定(1)公司各部门采购的所有物资应严格执行先入库后使用的制度.(2)采购部应及时与总务部负责人及仓库保管员联系,告知到货时间、数量及品种,并协助处理。(3)仓库保管员必须严格核对仓库物资的名称、规格和数量。如发现品名、规格、数量、价格与单据、运单不符,应及时通知采购部办理补货或退货手续.采购部负责来料的质量验收.(四)对已办理验收手续入库的物资,库管员应及时开出验收证明仓库材料收据和发票,仓库据此记账,并抄送代理办理付款手续.(5)各部门必须填写“仓库领料单领取材料,由使用部门经理(负责人)签字并报总务部负责人批准后方可领取。公司贵重物品由使用部门提出书面申请,公司领导签字批准后方可领取.(六)为提高各部门物资领料工作的计划性,加强仓库物资管理,采取隔日发料的,除特殊情况外,每周二、三、五、三为物资领料日.(7)各部门下月领料计划应于上月(即每月25日)前5天报总务部。临时用品必须提前三天向总务部报告.(8)财产出库时,必须办理出库手续,填写“仓库领料单,并核实物业的规格和数量,经总务部门负责人签字后方可交付。仓库管理员应及时记账.(9)库管员向任何部门发货都应严格按照先办理入库手续,后发货的程序进行。严禁装船后补办手续.严禁送白色家电.(10)仓库管理员应建立一个“材料采购,收集和库存卡及适用于所有材料。凡采购、领用物资,应立即做好相应记录,及时反映物资增减情况,做到帐、物、卡相符.(11)仓库每月盘点一次库存物资。如发现溢漏,应办理盘盈盘亏申报手续,填写“物资盘盈盘亏报告表,经公司领导批准后上报财务部和总务部.月度报表、汇总表和存货清单应送交总经理审阅.(12)为了及时反映库存物资的数量,配合使用部门编制采购计划,节约资金的使用,库管员应编制一份“库存材料平衡表及每月一次,并送财务部及相关部门。(十三)仓库物资必须按类别和固定位置堆放.注意段落,整洁美观.填好货卡,挂在明显位置.(14)仓库内严禁携带火种和吸烟,非工作人员不得进入库存。(15)仓库保管员要认真做好仓库的安全工作,经常巡视仓库,检查有无可疑迹象。做好防火、防潮、防盗工作,检查火灾隐患,发现问题及时报告.仓库材料管理系统(1)加强仓库管理,做好材料的收发保管工作.保质、保量、按时完成收发材料任务.“担保与保险意味着收集高质量的材料并将其发送给用户;保质保量就是按照合同规定的数量及时缩短验收和发放时间,做到快收快发,按照物资供应计划及时将物资发放到需求单位.(2)搞好仓库管理是加强物资管理的一项重要工作。因此,每个仓库经理都必须制定“”根据储存物资的特点,--无霉变、变质、破损、丢失、无隐患、无杂物、无灰尘、无老鼠;做好“六防”--,以防止潮湿,压力,腐蚀,火灾和盗窃.(3)确保材料管理的安全,防止、坏人破坏和一切事故。严禁无关人员进入仓库,仓库内不准吸烟和烧电炉.(四)材料入库必须有严格的验收手续,对数量、规格、质量、名称等进行验收.对材料要准确,同时做好入库登记手续.(5)材料出库必须严格执行,必须有领料单,手续齐全,否则仓库管理人员有权拒绝发料。(6)进行技术创新,不断完善仓库的物资管理,减少繁重的体力劳动,科学管理仓库,提高工作效率,使物资尽快投入生产,充分发挥物资的作用。仓库管理规定一、总则第一条为了规范我公司的仓库管理,保证财产物资的完整,根据企业管理和财务管理的总体要求,结合我公司的一些具体情况,制定本规定.第二条.仓库管理的任务:(1)按照这些规定,做好物资的出入库工作,使物资的储、供、销各环节均衡衔接。(2)做好物资保管工作,如实登记仓库实物账目,定期对库存物资进行检查清点,做到帐、卡、物相符。(3)积极开展废旧物资和生产剩余物资的回收、整理和利用,协助处理积压物资。(4)做好仓库安保工作,确保仓库和物资安全。第三条本规定适用于公司的各个层级,包括全资公司和控股公司.第四条仓库管理人员纳入所在企业财务部门统一管理,仓库保管员由总公司财务委员会安排部署.(二)仓储物资第五条外购物资(包括外购物资、商品等)到货后.)、业务部门经理填写“商品验收单”一式四份(由库管员签字的“商品验收单”,一份由业务部门留存,一份交统计,一份由业务部门交财务部,一份交仓库作为开具“收货单”的依据),库管员根据仓储说明单一式三份.送货人应与仓管员核对货物与仓单的对应项目,确认无误后在仓单上签字,做到到货与收货相符.仓管员凭手续齐全的商品验收单(入库单)和入库单存根登记仓库实物账目,一联交财务部,一联交业务部门.第六条企业生产的成品入库时,应由专人将质量管理部门出具的产品质量证明书送至仓库.仓库管理员应填写一份“收据形式及根据入库情况一式三份.经双方核实后,双方应签署”收据形式及.签字后的收货单交仓库作为登记实物账目的依据,一份交生产车间作为产量统计的依据,一份交财务部作为成本核算和产品核算的依据.第七条委托加工的料件和产品的入库程序与采购的料件类似,但应在采购单上注明来源收据形式及并在“传出处理寄存器”。第八条因生产需要直接进入生产车间的采购材料或委托加工成品材料,应同时办理入库手续和出库手续,以准确反映公司的材料数量.第九条.加工客户提供的材料与采购的材料相似,但没有登记在仓库的实物账户中.相反,一个“加工材料与设备登记;”是为将来参考而设置的.第十条车间余料退库时,应填写红字领料单一式三份,并在备注栏中详细说明原因.月末退货的,在办理退货手续的同时,办理下月的领料手续.第十一条仓库保管员有权拒绝办理入库手续,并根据物资验收入库过程中发现的数量、质量、规格、品种的不合格程度,向公司业务部门、财务部门和经理报告.(三)仓库物资出库第十二条公司所有商品和货物的仓库应与“商品转移单(仓单)及发票加盖财务专用章和有关人员签字,一式四联,一联业务部门,一联财务部门,一联仓库作为签发”外向表“,一个用于统计.公司业务员办理发货手续,库管员根据”商品转让清单.一份由仓库作为登记实物帐的依据,另一份由库管员定期交财务部.第十三条生产车间接收原材料、工具等物料时,库管员根据生产技术部的物料定额和车间负责人签发的领料单进行发放.库管员和领料单都必须在领料单上签字.材料清单一式三份,一份返回车间作为其材料消耗的考核依据,一份交财务部作为成本核算的依据,另一份由仓库制作作为登记实物账目的依据.第十四条委托外单位加工的物料,也应办理同样的出库手续,但必须在出库单上注明,并注明出站处理寄存器和应当设立登记.第十五条使用来料加工客户提供的物料时,发货程序应与生产车间类似,但必须在领料单上注明,不得登记实物.帐户,但在“加工材料登记与管理;”待注册.第十六条库管员有权拒收一切手续不全的物资,并根据其程度向业务部、财务部和公司经理报告.(四)仓储物资的保管第仓库应当建立商品物资实物储存台账(简称“仓库实物账户简称)和物理登记卡.仓库的实物储存账户应按物资的类别、名称、规格进行核算,只记录数量,不记录金额.同时,在每个商品物资储存点建立商品物资实物登记卡,实物储存台帐和执行卡、保证帐、卡、领料单等要与入库单、出库单等及时登记.第十八条库存物资必须每月进行一次实物盘点,由财务人员进行抽查或监督盘点,库管员填写盘点单一式三份,一份留在仓库,一份交财务部,另一份交公司有关领导,盘点数量与仓库实物账核对.如有损耗或溢漏,应在盘点单相关栏目中填写,经财务部门核实,相关部门和领导批准后,方可调账,确保财务.第十九条仓库物料的计量应按通用计量标准进行,不同的物料应采用不同的计量方法,以保证物料计量的准确性.第二十条做好仓库与供销环节的衔接.在保证生产和供应等合理储备的前提下,尽量减少库存,提出物资利用和正确处理积压产品的建议.第二十一条仓库物资应根据各种物资的不同类型和特点,结合仓库条件,采用不同的方法分别存放.既要保证物资不受各种损坏,又要方便物资的进出口和盘点.第二十二条对于一些特殊物资,如易燃、易爆、有毒等物资,应指定专人保管,并设置明显标志.第二十三条建立健全出入库人员登记制度.入库人员必须征得库管员同意,登记后,方可在库管员陪同下入库.任何进入仓库的人不得携带易燃易爆物品或在仓库内吸烟.第二十四条仓库保管员应当严格执行安全规定,做好防火、防盗等工作,定期检查和维修防雷、消防设备和器材,确保仓库和物资财产的安全.第二十五条库管员调动时,必须办理交接手续,由财务负责人监督交接,并在表格上签字.他只有办完沟通手续才能离开工作单位.第二十六条因未按本规定办理材料出入库手续而造成材料短缺、规格或质量不合格、账实不符的,由库管员承担由此造成的经济损失,财务经理承担领导责任.

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